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      企業(yè)內部控制改進研究-以安徽煙草公司為例.doc

      資料分類:財務管理 上傳會員:胡胡楊 更新時間:2022-02-04
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      摘要:在當今社會經(jīng)濟發(fā)展中,建立內部控制制度,對企業(yè)的風險防范有重要作用。本文以安徽煙草公司為例,探究煙草企業(yè)實行的內部控制制度與財務風險的相輔相成作用,并針對存在的問題,本文提出了建立內部控制制度、降低財務風險的建議及對策。為安徽煙草公司制定適應其自身的內部控制體系。

       

      關鍵詞:內部控制;風險管理;資金管理;經(jīng)營風險

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      引    言-1

      一、研究背景及研究意義-2

      (一) 研究背景與研究意義-2

      1.研究背景-2

      2.研究意義-2

      (二) 國外研究現(xiàn)狀-2

      1. 國外研究現(xiàn)狀-2

      2. 國內研究現(xiàn)狀-3

      (三) 研究內容和研究方法-3

      1. 研究內容-3

      2. 研究方法-3

      二、相關研究理論基礎-4

      (一) 內部控制-4

      (二) 財務風險-4

      (三) 財務風險管理與內部控制的關系-4

      三、安徽煙草公司財務風險的現(xiàn)狀分析-5

      (一)公司概況-5

      (二)安徽煙草公司財務風險的現(xiàn)狀分析-5

      1. 投資風險現(xiàn)狀-5

      2. 經(jīng)營風險現(xiàn)狀-7

      四、 安徽煙草公司內部控制存在的問題和原因-8

      (一) 安徽煙草公司內部控制存在的問題-8

      1. 倉儲管控的問題-8

      2. 風險意識的問題-8

      3. 內部監(jiān)督的問題-8

      (二) 安徽煙草公司內部控制存在問題的原因分析-8

      1. 治理缺乏權力制衡-8

      2. 財務風險意識薄弱-9

      3. 考核機制不完善-9

      4. 資金控制制度不健全-9

      5. 內部審計監(jiān)督弱化-9

      6. 人員素質不高-10

      五、 基于財務風險的安徽煙草公司內部控制改進措施-11

      (一) 公司的內部控制改進-11

      1. 改善內部控制環(huán)境-11

      2. 健全財務風險管理制度-11

      3. 完善財務控制活動-11

      4. 促進信息溝通-11

      5. 構建有效的財務監(jiān)控系統(tǒng)-12

      (二)流程的內部控制改進-12

      1.資金管理的內部控制改進-12

      2.應收賬款管理的內部控制改進-13

      結    論-14

      參 考 文 獻-15

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