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摘要:內部審計是提高組織可靠性的一個關鍵機制,其對于組織的運行有著重要作用。優質的內部審計可以改進醫療服務,提高患者安全,它為組織提供關鍵數據和事情是如何完成的證據,以及哪些需要改進的信息。此外,內部審計能夠提供嚴謹的報告、錯誤和偏差分析,從而使工作人員引以為戒,以增加安全性。目前我國醫院普遍存在內部審計環境差、對內審工作認識不足、審計人員專業素質缺乏以及審計手段較為落后等問題。我國醫院必須通過改善醫院內部審計環境,建立風險評估機制,實行嚴格的稽核制度,加強醫院內部部門間協調溝通以及完善內部審計制度評價體系等措施來完善醫院內部控制制度。 本文前幾章簡單介紹了內部審計的基本理論,分析了我國醫院內部審計的現狀并且提出了相應建議。本文最后還就響水縣XX醫院的內部審計狀況進行了實例分析,對該單位實行內審改革前后進行比較,最終得出結論:內部審計是醫院管理系統不可或缺的組成部分,對醫院管理有著舉足輕重的影響。 關鍵詞:醫院;內部審計;風險評估;內部控制;運營機制
目錄 摘要 ABSTRACT 第一章 緒論-5 1.1 研究背景和意義-5 1.2 國內外研究現狀-5 1.2.1 國外研究現狀-5 1.2.2國內研究現狀-5 1.3 研究思路與內容-6 1.3.1 研究思路-6 1.3.2研究內容-6 1.4 研究方法-6 1.5 創新之處-7 第二章 醫院內部審計的內涵與外延-8 2.1 內部審計的含義與職能-8 2.1.1 內部審計含義-8 2.1.2內部審計職能-8 2.2 內部審計基本特征-9 2.3 內部審計與內部控制的聯系-9 2.4 醫院內部審計目的與意義-10 2.4.1 醫院內部審計目的-10 2.4.2 醫院內部審計意義-10 2.5 本章小結-11 第三章 醫院內部審計體系-12 3.1 醫院內部審計機構與范圍-12 3.1.1 醫院內部審計機構設置-12 3.1.2醫院內部審計范圍-12 3.2 醫院內部審計內容與重點-12 3.2.1 醫院內部審計的主要內容-12 3.2.2醫院內部審計的重點與難點-14 3.3 醫院內部審計方法與技術-14 3.4 本章小結-15 第四章 我國醫院內部審計存在的問題以及解決措施-16 4.1 我國醫院在內審方面存在的問題-16 4.2 我國醫院內部審計存在問題的原因分析-16 4.3 加強醫院內部審計的建議-17 4.4 本章小結-18 第五章 響水縣XX醫院的內部審計實例分析-19 5.1 響水縣XX醫院背景及內部審計現狀分析-19 5.1.1 響水縣XX醫院及審計機制介紹-19 5.1.2響水縣XX醫院審計現狀分析-19 5.2 響水縣XX醫院內部審計現階段存在的問題-20 5.2.1 存在問題-20 5.2.2 存在問題對醫院的影響-21 5.3 改進的策略和方法-21 5.4 改進前后的效果比較-22 5.5本章小結-22 第六章 總結與展望-24 6.1 總結-24 6.2 展望-24 致謝-25 參考文獻-26 |