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      對金雅拓公司內部控制制度設計的思考.doc

      資料分類:財務管理 上傳會員:世代相傳 更新時間:2015-01-07
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      內容摘要:內部控制在國際上對企業的作用已經顯而易見,有些企業設計內部控制制度和增設相關部門來加強對自身的管理與監督,而國內除了上市公司因為規定不得不設內控部門,其他類型的企業對內部控制的認識十分有限,僅限于內部審計等方面。本論文以外資企業金雅拓公司為例,從多個方面分析企業高效利用內部控制可以給企業帶來更好的經濟效益。相對比來說,國內的大企業卻因各種舞弊而倒閉。所以,本文從內控角度給企業管理者與投資者等帶來更全面的思考。

      關鍵詞:內部控制  制度設計  風險  管理

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      一、內部控制概念理解3

      二、金雅拓公司內部控制4

      ㈠金雅拓內部控制定義和式4

      ㈡金雅拓內控部門與其他部門的聯系5

      ㈢內控整治活動與制度7

      ㈣反欺詐程序及處理方式9

      三、國內內部控制制度設計發展程度與建議10

      參考文獻13

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      上傳會員 世代相傳 對本文的描述:根據內部控制具體實施的機制,內部控制通常又可以分為兩個層面:第一個層面是企業的管理制度,稱為內部會計控制,又叫管理控制系統。它是建立在公司治理的基礎上,通過改進有......
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