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      論內部審計在現代企業管理中的作用.doc

      資料分類:財務管理 上傳會員:小小青蛙 更新時間:2018-02-08
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      內容摘要:內部審計在我國運行多年,占據著越來越重要的地步在企業管理中,即能對財務舞弊進行監督,也能提高公司經營管理,但在實際工作中,內部審計沒有引起大部分公司的重視,因此對它的作用研究非常重要。

      我基于對內部審計目前的了解,先通過內部審計的理論,內部審計的意義的描述,引出當前內部審計的發展現狀;接著,提出內部審計的風險防范,為下面做鋪墊;然后,通過以Z公司的內部審計制度為例,來充分了解當前我國企業內部的內部控制情況;最后,根據上文的相關理論來進行總結,并分析不足。 

      關鍵詞:內部審計  內部控制制度   審計風險

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      一、 緒論-1

      (一)研究背景和意義-1

      1.研究背景-1

      2.研究意義-1

      (二)研究思路與方法-1

      1.研究的思路-1

      2.研究的方法-1

      二、文獻綜述-2

      (一)國內研究現狀-2

      (二)國外研究現狀-2

      三、內部審計在企業管理中的相關理論-2

      (一)內部審計的含義-2

      (二)內部審計在企業管理中的作用-2

      1.監督作用-2

      2.鑒證作用-3

      3.協調作用-3

      4.參謀作用-3

      5.經濟評價作用-3

      四、我國企業內部審計現狀-3

      (一)內部審計制度的不健全-3

      (二)審計工作范圍狹窄-4

      (三)企業領導不夠重視-4

      (四) 內部審計人員專業素養弱-4

      五、發揮內部審計作用的改進建議-4

      (一)加強內部審計的風險防范-4

      (二)建立完善的內部控制制度-4

      (三) 擴大內部審計工作范圍-5

      (四) 增強企業管理人員的重視-5

      (五)內部審計人員建設和培養-5

      六、以Z公司為例進行內部審計的分析研究-5

      (一) Z公司的基本情況-5

      (二) Z公司內部審計發展歷程-6

      (三) Z公司內部審計問題-8

      (四) 改進措施-9

      1.明確內部審計目標-9

      2.增加內部審計獨立性,運用風險導向的內部審計-9

      3.完善公司風險數據庫和風險信息共享系統-10

      4.提供內部審計人員綜合素質,加強與外部機構合作-10

      七、預期效果和評價-10

      八、總結-11

      (一) 研究結論-11

      (二)研究的不足-11

      參考文獻-11

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      最新評論
      上傳會員 小小青蛙 對本文的描述:本文通過對國內外文獻的詳讀,獲得內部審計的的相關知識,從以下個方面來探討:首先是對內部審計相關理論,對內部審計的的含義、作用描述出來,在引出當前內部審計的發展現狀......
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