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      新常態下企業內部審計探索.docx

      資料分類:財務管理 上傳會員:米粒粒 更新時間:2020-08-08
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      摘要:如今,隨著中國社會主義市場經濟的建立,內部審計逐漸成為企業管理體制的重要環節。成為企業進行內部有用操控和嚴格監督的關鍵方法,在健全內部操控、規范財經紀律、它在改善企業管理,提高經濟效率和確保資產安全方面發揮了重要作用?,F在,內部審計工作翻開還存在許多問題,還需要加強和完善,為了進一步促進我國企業更好地開展內部審計工作,有必要深入研究內部審計工作。本文以內部審計為研究對象,通過資料分析和文獻查閱探究內部審計在實施過程中存在的問題及對策,在此基礎上,提出了優化策略,從理論上促進了內部審計理論的發展,提高了企業內部審計水平。

      關鍵詞:審計問題  財務管理  案例  現狀

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      緒論-2

      一、內部審計概述-2

      (一)內部審計的含義-2

      (二)內部審計的要素-2

      二、云南漢德生物公司內部審計存在的問題-2

      (一)云南漢德生物公司概述-2

      (二)云南漢德生物公司內部審計存在的問題-3

      1、管理層對內部審計認識不足-3

      2、內部審計制度未制定完善-3

      3、內部審計方式單一-3

      4、內部審計人員素質不高-4

      三、引起內部審計問題的原因分析-4

      (一)管理者素質參差不齊-4

      (二)缺乏完善的審計管理機制-5

      (三)內部審計工作推進緩慢-5

      (四)缺乏專業審計人員,職后專業培訓力度不夠-5

      四、促進企業內部審計發展的對策-5

      (一)提高管理層的內部審計的認識-5

      (二)完善企業內部審計制度和流程-6

      (三)引入多元化現代的內部審計方法-6

      (四)建設高素質的內部審計隊伍-7

      結論-7

      參考文獻-8

      致謝-9

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