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      大數據時代下的內部審計研究.doc

      資料分類:財務管理 上傳會員:小豬豬 更新時間:2017-11-27
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      摘要:內部審計在企業財務管理中一直起著至關重要的地位,隨著社會不斷的變化,企業內部審計也要隨之進行改變和進步,尤其是由于大數據時代的來臨,更讓內部審計面臨著嚴峻的社會形勢,所以我們要盡快進行調整,研究如何在大數據時代建設中革除弊端,讓內部審計更好更快發展。

       

      關鍵詞:大數據時代;內部審計;信息化建設

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      1  引  言-1

      2  大數據時代的涵義與特征-1

      2.1  大數據的定義-1

      2.2  大數據的特征-1

      3  大數據時代內部審計的發展趨勢-2

      3.1  從事后的財務報告向實時審計報告發展-2

      3.2  從傳統審計證據向云審計證據發展-3

      3.3  從審計小組向審計分析團隊發展-3

      3.4  從抽樣審計模式向總體審計模式發展-3

      3.5  從會計的反映過去向預測未來發展-4

      4  大數據時代內部審計會遇到的挑戰-4

      4.1  傳統落后的審計理念-4

      4.2  審計人員缺乏計算機知識-5

      4.3  審計軟件研發遇到阻礙-5

      4.3.1  開發云審計軟件成本巨大-5

      4.3.2  各地軟硬件投入不平衡-5

      4.4  審計相關制度建設亟待加強-5

      4.5  數據信息安全性的不確定-6

      5  對大數據環境下內部審計的建議-6

      5.1  加強審計人員的教育培訓-6

      5.2  政府加大政策性支持-7

      5.2.1  加強宣傳計算機審計-7

      5.2.2  加大軟件開發力度-7

      5.2.3  加強交流合作-7

      5.3  完善內部控制制度-8

      5.4  確保數據信息的安全-8

      5.4.1  保證財務相關資料的完整性與真實性-8

      5.4.2  建立相關的防范措施-8

      6  結束語-9

      參考文獻-10

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