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      內部審計在公司治理中的作用--以云建公司為例.doc

      資料分類:財務管理 上傳會員:論文不求人 更新時間:2020-09-12
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      摘要:在現代企業公司治理中,內部審計對企業無疑是重要的組成部分。現代企業公司的內部審計作為企業自己監督、自律、控制和協調的本身功能或應起的作用機構,在企業獎罰分明經濟綱紀、加強企業整治調理、保障企業資金和設備、推進企業籌劃經管發展等顯現著積極作用,也取得了一定成效。但由于本國的內部審計起步比其他國家稍晚,發展時間也稍短,再者企業自身有獨特的治理模式和固有的機制,大部分的現代企業自身的內部審計也沒有表現出自身應有的成效,以至自身的內部審計就此成為現代企業的擺設。因此怎樣強化現代企業自身的審計,使之在防止企業發生危害、增強企業整治調理、為企業增長積極作用顯現更加有效的影響,是內部審計未來組織規模擴大的必定趨向,也是值得深入研究的方向。

      關鍵詞:內部審計  作用  公司治理

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      緒論-2

      一、內部審計與國有企業公司治理的相關概念-2

      (一)內部審計的相關概念-2

      1、內部審計的基本概念-2

      2、現代企業內部審計的內容-2

      (二)企業公司治理的相關概念-2

      二、內部審計對公司治理的應用呈現-3

      (一)公司發展模式及特征-3

      1、云建公司的發展模式-3

      2、云建公司發展模式的基本特征-3

      (二)公司內部審計的應用現狀-3

      1、內部審計機構的設置情況-3

      2、內部審計制度的制定情況-4

      三、公司治理中內部審計存在的問題-4

      (一)內部審計機構設置不健全,獨立性差-4

      (二)企業控制環境不理想-5

      1、對內部審計認識模糊-5

           2、企業內部審計制度的不健全-5

      (三)審計技術落后-5

      四、公司內部審計與企業治理相互促進的措施建議-5

      (一)建立獨立董事和外部監事制度-5

      (二)完善激勵約束機制,提高工作效率-6

      1、物質激勵與精神激勵相結合-6

      2、獎懲分明,強化約束-6

      (三)改進內部審計技術,規范內部審計程序-6

      結論-6

      參考文獻-7

      致謝-8

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