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      論審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)部審計(jì)之間的關(guān)系.docx

      資料分類:財(cái)務(wù)管理 上傳會(huì)員:藍(lán)色花瓣 更新時(shí)間:2021-01-17
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      【摘要】審計(jì)委員會(huì)是指董事會(huì)里的一個(gè)主要由非執(zhí)行董事構(gòu)成的專業(yè)委員會(huì),內(nèi)部審計(jì),是創(chuàng)設(shè)于組織內(nèi)部、辦事于管理部門的一種自力的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)。這是對(duì)于兩者的定義,而對(duì)于兩者之間的聯(lián)系則不是很明朗,本文具體講述兩者之間的關(guān)聯(lián)。

        【關(guān)鍵詞】審計(jì)委員會(huì) 內(nèi)部審計(jì) 關(guān)系

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      一、緒論-4

      (一)研究背景和意義-4

      (二)文獻(xiàn)綜述-4

      二、審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)部審計(jì)之間的區(qū)別-6

      (一)含義不同-6

      (二)職責(zé)不同-7

      (三)審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)部審計(jì)隸屬關(guān)系不同-7

      三、審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)審的聯(lián)系-8

      四、影響兩者良好互動(dòng)的因素-10

      (一)具體職能-11

      (二)專業(yè)勝任能力-12

      (三)獨(dú)立性-13

      五、加強(qiáng)獨(dú)立性和有效性的建議和措施-13

      (一)加強(qiáng)獨(dú)立性的建議及措施-13

      (二)加強(qiáng)有效性的建議及措施-14

      參考文獻(xiàn)-16

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