?

      瑞幸咖啡內部控制研究.docx

      資料分類:財務管理 上傳會員:酸蘋果啊 更新時間:2024-12-06
      需要金幣500 個金幣 資料包括:完整論文 下載論文
      轉換比率:金額 X 10=金幣數量, 例100元=1000金幣 論文字數:12306
      折扣與優惠:團購最低可5折優惠 - 了解詳情 論文格式:Word格式(*.doc)
      摘要:近年來,內部控制作為企業內部治理不可或缺的因素之一,它能夠確保財務信息的安全、防止企業重大財務風險與舞弊的發生、并保證公司信息的公開透明。因此,內部控制對于企業治理來說愈發關鍵。本文以瑞幸咖啡作為分析對象,主要從企業的內部控制環境、控制活動、風險監督和影響因素這幾個方面,對瑞幸咖啡內部控制的情況作出了分析,并對瑞幸咖啡存在的問題提出了相應的解決措施,以此來完善企業內部控制制度,以尋求企業健康、可持續的發展。
      關鍵詞:內部控制   瑞幸咖啡   風險管理
       
      目錄
      摘要
      Abstract
      1 緒論-1
      1.1 選題背景-1
      1.2 選題的理論意義與現實意義-1
      1.3 內部控制的相關文獻綜述-1
      1.3.1 國外內部控制研究-1
      1.3.2 國內內部控制研究-2
      1.4 研究方法-2
      2 瑞幸咖啡內部控制現狀-2
      2.1 瑞幸咖啡運營模式-3
      2.2 瑞幸咖啡內部控制現狀-4
      2.2.1 技術工作分工-4
      2.2.2 精細擴張-5
      2.2.3 人員招聘、管理與培訓-6
      2.2.4 加強品質控制-6
      2.2.5 新零售咖啡的資本關注-7
      3 瑞幸咖啡內部控制存在的問題-7
      3.1 人為操作漏洞-7
      3.2 經營數據異常-8
      3.3 三層隱患-9
      4 瑞幸咖啡內部控制存在問題的原因分析-10
      4.1 定位不當-10
      4.2 監管不力-10
      4.3 會計職業道德欠缺-10
      4.4 商業模式存在缺陷-11
      4.5 上市公司監管體系不完善-11
      4.6 中介機構責任-12
      5 瑞幸咖啡內部控制的應對策略及啟示-12
      5.1 瑞幸咖啡的應對策略-12
      5.2 瑞幸咖啡事件的啟示-13
      6結束語-14
      參考文獻-15
      致謝-16
      相關論文資料:
      最新評論
      上傳會員 酸蘋果啊 對本文的描述:內部控制如果能科學有效的實施,它就能夠保證企業開展總體策略的有效落實,進而使企業的運行愈加穩定。瑞幸過去成功的背后,都少不了其自身內部控制的作用。本文將從瑞幸的品......
      發表評論 (我們特別支持正能量傳遞,您的參與就是我們最好的動力)
      注冊會員后發表精彩評論獎勵積分,積分可以換金幣,用于下載需要金幣的原創資料。
      您的昵稱: 驗證碼:
      ?