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      上市公司內部控制信息披露研究.docx

      資料分類:財務管理 上傳會員:斯小思 更新時間:2019-02-05
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      摘要:目前,我國上市公司數量日益增加,內部控制信息披露也逐漸受到重視。本文主要收集、研究了國內外最新的關于內部控制信息披露的基本理論,探析我國上市公司的內部控制信息披露現狀以及存在問題。通過收集整理國內外學者對此項問題的最新研究成果,對具體的案例進行對比分析,并以此提出有關信息披露的建議,加強企業對內部控制信息披露的監管,使企業信息更加的透明,保持企業健康持續的發展。

      關鍵字:內部控制;持續經營;發展現狀

       

      目錄

      中英文摘要及關鍵字

      一、引言-1

      二、相關概念和文獻綜述-1

      (一)相關概念-1

      (二)文獻綜述-2

      三、上市公司的內部控制信息披露的現狀與存在的問題-3

      (一)內部控制審計報告的質量低-4

      (二)評價報告缺乏規范及實質內容-4

      (三)少數企業未披露評價報告-5

      四、上市公司內部控制信息披露的影響因素分析-5

      (一)從企業內部分析-5

      (二)從企業外部分析-6

      五、上市公司內部控制信息披露的案例分析——以欣泰電氣為例-7

      (一) 欣泰電氣公司簡介-7

      (二)欣泰電氣公司內部控制信息披露現狀與存在的問題-8

          (三)小結-10

      六、加強上市公司的內部控制信息披露的對策-10

      (一)加強企業自愿性信息披露-10

      (二)建立健全內部制衡機制-10

      (三)提高監管力度-10

      (四)建立詳細的內部控制信息披露標準體系-11

      參考文獻-12

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      最新評論
      上傳會員 斯小思 對本文的描述:以上國內外文獻對內部控制信息披露可能存在的各種影響因素進行了詳盡的分析,提出內部控制信息披露對企業發展具有極其重要的作用,以及完善信息披露的相應措施,這樣才有助于......
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