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      XX集團內部審計問題及對策分析.doc

      資料分類:企業經濟 上傳會員:天使之翼 更新時間:2020-02-07
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      【摘要】現如今我國的市場經濟正在迅猛發展,從而使得民營企業在我國的數量和規模不斷的增加和擴大,并且有著廣闊的市場前景,根據實際狀況來看,完善民營企業內部的財務審計是完善民營企業內部管理工作的一個首要任務,同時這也是民營企業不斷地發展壯大,在市場經濟改革的大潮之中立于不敗之地的需要,因此業內的專家們的研究重點開始逐漸地轉向如何協調解決這些相關的問題。

      本文的研究采用了案例分析法,以偉志集團作為分析的對象,分析其內部審計目前的現狀,研究了偉志集團內部審計的一些基本情況,然后通過調查來分析出其在內部審計當中出現的一系列的問題,從而對此進行深入的分析和探索,找出引起這些問題的本質原因,主要是因為不科學的內部審計制度、管理層對于內部審計的認知不足以及缺乏明確有力的管理制度、招聘和培訓體系不夠完善、內部審計管理方式不科學等。最后針對引發這些問題的原因給予一些行之有效的科學的建議和措施來加以解決,希望本文能夠為民營企業在日后的內部審計中提供一些理論性的參考和意見,從而使得整個經營管理和日常運轉更加的流暢和完善,進而使得企業能夠在利潤上取得最大化。

      【關鍵詞】民營企業;內部審計;審計監督

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      一、緒論-1

      (一)研究背景及意義-1

      (二)國內外文獻綜述-1

      (三)研究內容及方法-2

      二、偉志集團內部審計現狀分析-3

      (一)民營企業內部審計基本概述-3

      (二)偉志集團簡介-3

      (三)偉志集團內部審計現狀-4

      三、偉志集團內部審計存在的問題-5

      (一)集權致內部審計欠缺客觀公正-5

      (二)管理層認識不足-6

      (三)審計制度不完善-6

      (四)內部審計人員素質不高-7

      (五)審計結果應用性低-7

      四、偉志集團內部審計問題原因分析-7

      (一)內部審計機構設置不合理-7

      (二)領導對于內部審計的認識不清楚-7

      (三)內部審計缺乏明確有力的管理制度-8

      (四)招聘和培訓體系不夠完善-9

      (五)內部審計管理方式不科學-10

      五、提高偉志集團內部審計的對策-10

      (一)避免產權機構單一化-10

      (二)提高管理層的認識-10

      (三)完善內審制度和流程-11

      (四)建立高素質的審計隊伍-11

      (五)充分利用內審成果-12

      六、結 論-12

      參考文獻-13

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